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關於財務管理信息化與內部控制淺析論文的文學百科

財務管理信息化與內部控制淺析論文
  • 財務管理信息化與內部控制淺析論文

  • 摘要:當今,財務管理在企業中起到了十分重要的作用,財務管理信息化的運用成為了企業運作的工具與紐帶。財務管理是企業的重要組成部分,是企業的重要內容。企業的內部控制也是相當重要的。運用好財務管理信息化這一項重要工具,企業就會蒸蒸日上,取得突飛猛進的進步。關鍵詞:財務管...
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內部控制資產管理模式分析論文
  • 內部控制資產管理模式分析論文

  • 摘要:隨着時代的發展和社會的推動,我國各個企業管理經營方面有了非常大的進步,內部控制工作的重要性和顯著性也逐漸突顯出來並被人們重視。特別是我國的行政事業單位,也開始着手從內部控制的層面促進自身資產管理工作的開展。本文以內部控制為基礎,展開對行政事業單位資產管理...
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事業單位怎麼有效提高內部財務控制管理論文
  • 事業單位怎麼有效提高內部財務控制管理論文

  • 內部財務控制是為了約束單位內部的財務上的支出,制定出一系列的制度規範用來提高單位的經營質量。內部財務控制是事業單位內部管理的重要部分。而事業單位的收入主要來自於國家的財政支持,其支出就是支出的國家的資金。為了保障國家資金的安全,必須加強事業單位的內部財...
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公司內部信息化管理論述論文
  • 公司內部信息化管理論述論文

  • 新的組織形態存在,可完善傳統信息化管理模式,緩解傳統管理矛盾。每個集裝箱碼頭公司業務信息化管理,始終存在標準化與實用化操作管理矛盾的平衡。業務信息化管理系統作為一種科學技術,強調的是整體的科學與規範執行、功能權限劃分多層次單一化、操作講究步驟與可追述性,這就決...
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  • 工會財務管理內控制度範本

  • 工會財務管理內控制度範本在我們平凡的日常裏,越來越多人會去使用制度,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有着十分重要的作用。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編整理的工會財務管理內控制度範本,歡迎大家借鑑與參考,希望對...
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淺析構建集約化財務管理模式論文
  • 淺析構建集約化財務管理模式論文

  • 摘要:集約型財務管理是企業集團核心管理內容之一,集約型財務管理保證了集團總體財務目標的實現,在資金的控制、高效利用與強化總部對子公司監督等方面具備強大的優勢。關鍵詞:集約化財務管理集約化管理是現代企業集團,提高效率與效益的基本趨向。通過集合人財物、管理等...
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電力企業財務內部控制的思考管理專業論文
  • 電力企業財務內部控制的思考管理專業論文

  • 一、電力企業財務內部控制體系的現狀和問題電力企業建立科學有效的財務內部控制體系關係到電力企業健康平穩發展,近年來我國電力企業都進行了程度不一的財務內部控制體系的建設工作,取得了一些成效,然而在建設財務內部控制體系的過程中也暴露出很多問題。1、沒有體現出財務...
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淺析會計電算化系統內部的控制問題論文
  • 淺析會計電算化系統內部的控制問題論文

  • (一)財務信息的安全性控制財務信息的安全控制是指採用各種方法保護數據和計算機程序,以防止數據泄密,更改或破壞,主要包括計算機的安全控制,硬件安全控制,軟件安全控制,網絡安全控制和病毒的防範與控制。為了防止以上情況的發生應採取以下幾項措施:1.軟件質量的控制。財務軟件是一...
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學校財務內控管理制度3篇
  • 學校財務內控管理制度3篇

  • 學校財務管理是學校內部管理的重要組成部分,財務管理的優劣直接影響到學校的生存和發展。下文是小編為大家整理的學校學校財務內控管理制度,僅供參考。學校財務內控管理制度篇1一、會計人員工作職責(一)、按照國家財務制度的規定,認真編制並嚴格執行財務計劃、預算,遵守各項...
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財務報表審計與內部控制審計
  • 財務報表審計與內部控制審計

  • 一、控制測試程序:內部控制審計為財務報表審計提供結論(一)控制測試程序並非財務報表審計的必需程序財務報表審計中,註冊會計師通過對被審計單位內部控制的瞭解和評價來決定是否對內部控制的有效性進行測試。如果被審計單位設計的內部控制本身是無效的,或者設計是合理的,但沒...
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企業財務風險管理與內部控制關係探討論文
  • 企業財務風險管理與內部控制關係探討論文

  • 當今社會,企業想要在市場經濟環境下得到長期健康的發展,就一定要充分的利用企業財務風險管理和企業內部控制。下面是小編收集整理的企業財務風險管理與內部控制關係探討論文,希望對您有所幫助![摘要]完善的企業內部控制對企業財務風險管理有很大的作用,同時,企業財務風險的管理...
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地勘單位財務管理與風險控制論文
  • 地勘單位財務管理與風險控制論文

  • 摘要:“戴事業帽子,走企業路子”的地勘單位實行事企混合管理模式,使財務管理存在諸多問題,財務預算不規範、成本控制及資產管理不到位、經濟活動審計監督不力,財務風險突出。如何加強財務管理、控制好財務風險對地勘單位生存發展具有重大意義。關鍵詞:地勘單位;財務管理;風險控制...
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財務管理內部控制規章制度(通用10篇)
  • 財務管理內部控制規章制度(通用10篇)

  • 在當下社會,制度使用的頻率越來越高,制度是指在特定社會範圍內統一的、調節人與人之間社會關係的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編整理的財務管理內部控制規章...
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淺析信息化會計管理的發展論文
  • 淺析信息化會計管理的發展論文

  • 【摘要】計算機和國際互聯網的普及與發展,標誌着以現代信息技術為基礎、以信息化為標誌的知識經濟時代己經到來,傳統會計所依存的社會經濟環境正發生着革命性的挑戰和變革,會計管理信息化是適應當今社會經濟發展的必然趨勢。文章從我國會計電算化的現狀以及存在的問題出發,探...
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酒店管理中內部控制策略分析緒論論文
  • 酒店管理中內部控制策略分析緒論論文

  • 第一章緒論1.1、研究的背景。近來,我國內地酒店行業競爭愈發激烈,星級酒店普遍處於虧損狀態。根據國家旅遊局的相關數據,國內酒店行業仍以中小型酒店為主,又因為酒店作為典型的全天候服務類企業,相較於其他行業的企業不同,內部控制有其特殊性,要想在競爭中取勝,重在管控,特別是內...
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財務管理目標淺析論文
  • 財務管理目標淺析論文

  • 摘要:企業財務管理目標決定於企業管理活動與目標。企業價值最大化依賴於有效的資本市場,利益相關者價值最大化不僅依賴於發達的資本市場,還依賴於市場發育的廣度與深度;在不同的市場環境下,它們都可能是最佳的財務管理目標。關鍵詞:財務管理目標;利潤最大化;企業價值最大...
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企業會計電算化內部控制管理淺談論文
  • 企業會計電算化內部控制管理淺談論文

  • 企業會計電算化就是利用計算機來替代人工記賬、人工算賬、人工報賬和部分用人腦來完成的對會計信息的分析、預測、決策的過程。在企業進行會計電算化的同時,會計電算化對企業的會計核算與管理環境產生了一定的影響。會計電算化管理中的內部控制也隨之產生了問題。只有解...
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內部控制中的內部監督管理論文
  • 內部控制中的內部監督管理論文

  • 【摘要】本文就監控和內部監督等內容進行論述。【關鍵詞】監控;內部監督;設計缺陷內部監督作為內部控制的基本要素之一,對於內部控制的有效運行,以及內部控制的不斷完善起着重要的作用。美國COSO委員會的《內部控制框架》和《企業風險管理框架》中均規定監控為其構成要素...
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強化農業銀行財務會計內控管理論文
  • 強化農業銀行財務會計內控管理論文

  • 摘要:農業銀行作為我國金融體系的重要組成部分,在現代社會經濟發展中起着重要的作用。但是,隨着社會經濟的快速發展,農業銀行承載的社會壓力與日劇增,在這種壓力下,農業銀行財務會計內控顯得愈發重要。在農業銀行發展過程中,財務會計是一項重要的工作,如果農業銀行無法做好財務會...
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內部審計與內部控制關係的淺議論文
  • 內部審計與內部控制關係的淺議論文

  • [論文關鍵詞]內部控制內部審計監督[論文摘要]內部控制是現代企業管理的一個重要組成部分,是企業內部進行自我協調和自我制約的機制。所謂內部控制,是指單位為了實現目標,保護資產的安全、完整,提高會計信息質量,確保有關法律法規和規章制度及單位經營管理方針政策的貫徹...
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內部控制視角下財務管理探究論文
  • 內部控制視角下財務管理探究論文

  • 摘要:在高校管理中,財務管理是重要的組成部分,有利於提升我國高校的整體管理水平,促進高校的發展。但當前的高校財務管理還存在一定的問題,導致財務管理水平降低,本文在分析高校財務管理存在問題的基礎上,以內部控制為視角,分析加強高校財務管理的措施。關鍵詞:內部控制;高校;財務...
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淺析道路橋樑施工財務管理及成本控制論文
  • 淺析道路橋樑施工財務管理及成本控制論文

  • 摘要:在我國的建設工程之中,道路橋樑的施工是我國社會發展進步中的重要工程之一,社會在不斷進步,經濟在不斷髮展,這些都為道路橋樑施工企業的發展帶來了多元化的市場環境,無論是內部管理方面還是外部市場競爭方面,財務管理以及成本控制都是影響企業是否正常運轉,是否帶來巨大經濟...
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企業會計財務管理及內部控制論文
  • 企業會計財務管理及內部控制論文

  • 1企業會計財務管理及內部控制概述在企業發展的過程中,需要對企業的財務進行相應的管理與控制,只有這樣才能夠最大程度上確保企業的持續穩定發展。對於企業的財務管理一般是由企業的會計部門開展的,主要是對於內部的財務變動進行管理與控制,其具體包括了企業的財務狀況、會計...
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內部控制會計信息的論文2篇
  • 內部控制會計信息的論文2篇

  • 第一篇近年來,為了提高市場競爭力,企業加強內部管理,向管理要效益,實施會計信息系統就是其中一項重要的管理措施。但是,隨着會計信息系統內部控制的實施,內部控制環境、內部控制風險、信息溝通及監督等方面發生了相應的變化,同時也給內控帶來了新的風險。一、會計信息系統內部控...
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內部控制與風險管理論文
  • 內部控制與風險管理論文

  • 【摘要】企業在經營活動中不可避免的會遇到不同的風險,除了客觀存在的不可控的風險外,大部分的企業風險是可控的,可以通過加強內控制度、規範操作流程來建立較為科學的風險控制體系,同時內部監督的強化也可以規避風險,使風險降低到可承受的程度。【關鍵詞】企業管理風險管理內...
  • 28032
專題