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關於構築電算化下內部審計監督新模式的論文的文學百科

構築電算化下內部審計監督新模式的論文
  • 構築電算化下內部審計監督新模式的論文

  • 本世紀末,我國將有40~60%的大中型企事業單位和縣以上國家機關實現會計電算化。這無疑將使審計工作發生變革,同時也對內部審計提出了新的更高要求,為了完成《審計法》賦予的各項審計任務,全面落實內部審計工作的雙重功能,僅靠手工審計是遠遠不夠的。必須建立內部控制新體制,推廣...
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內部審計的研究論文
  • 內部審計的研究論文

  • 內部審計的目的是評價和改善風險管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業實現其目標。下面是小編推薦給大家的內部審計的研究論文,希望大家有所收穫。內部審計的研究論文一摘要:內部審計是公司各項治理工作順利開展的基礎,對於企業的可持續發展產生重要影響。本文先介紹了...
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電算化系統審計論文
  • 電算化系統審計論文

  • 電算化是以電子計算機為主的當代電子技術和信息技術應用到會計實務中的簡稱,是一個應用電子計算機實現的會計信息系統。它實現了數據處理的自動化,使傳統的手工會計信息系統發展演變為電算化會計信息系統。下面我們通過論文來具體瞭解一下吧。內容提要:本文從會計電算化審計...
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供電企業內部審計文化建設探討論文
  • 供電企業內部審計文化建設探討論文

  • 摘要:本文以供電公司內部審計文化建設為例,闡述瞭如何通過內部審計文化建設,全面提高審計人員素質,積極發揮內部審計監督、評價和諮詢職能,為供電企業內部管理提供參考。關鍵詞:內部審計文化建設企業管理在人類歷史長河中,文化是人類創造的物質財富和精神財富的總和,特指精神財富...
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審計內部控制的論文
  • 審計內部控制的論文

  • 審計學是一門高深的學問,下面就是小編為您收集整理的審計內部控制的論文的相關文章,希望可以幫到您,如果你覺得不錯的話可以分享給更多小夥伴哦!審計內部控制的論文一4月,財政部、證監會等五部門出台了《企業內部控制配套指引》(18個應用指引,1個評價指引和1個審計指引),連同2008...
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內部審計的論文
  • 內部審計的論文

  • 審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。有關內部審計的論文,歡迎大家一起來借鑑一下!電力企業內部審計問題探討摘要:在電力體制改革的背景下,內部審計作為自我控制、自我監督、自...
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內部審計的作用論文
  • 內部審計的作用論文

  • 內部審計在實際應用中都會起到哪些作用呢?以下是小編整理的內部審計的作用論文,歡迎參考閲讀!內部審計的作用論文1摘要:目前商業銀行跨區域經營步伐不斷加快的同時也對其綜合的風險防範能力提出了更高的要求。在當前經濟金融形勢日益複雜的背景下,作為商業銀行風險把控第三道...
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企業內部結算模式論文參考
  • 企業內部結算模式論文參考

  • 在當今企業中最常用的幾種結算模式可以分為:統收統支、撥付備用、結算中心、內部銀行和財務公司。統收統支顧名思義就是對於收入和支出進行統一的管理。它將企業的一切現金收付活動都集中於企業的財務部門,總公司使用一個銀行帳號,所有的收支都通過這個帳户進行。在這種模式...
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運用內部審計改善衞生監督單位固定資產管理論文
  • 運用內部審計改善衞生監督單位固定資產管理論文

  • 摘要:從目前實際情況來看,行政事業單位的固定資產管理普遍存在一種“重投入、輕管理,重貨幣資產、輕固定資產”的現象,衞生監督系統單位對固定資產管理的會計監督相對弱化,這直接影響到衞生監督系統單位執法監督業務的開展、行政運轉效率的提高以及國有資產的安全保值等方面。...
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試論電算化會計系統的內部控制的論文
  • 試論電算化會計系統的內部控制的論文

  • 內部控制關係到企業財產物資的安全完整、關係到會計系統對企業經濟活動反映的正確性和可靠性,試論電算化會計系統的內部控制論文。企業為實現既定的管理目標,必需建立起了一整套內部控制制度,以保證企業有序、健康地發展。企業在建立了電算化會計系統後,企業會計核算和會計管...
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試論電算化會計檔案內部控制論文閲讀
  • 試論電算化會計檔案內部控制論文閲讀

  • 會計電算化的發展雖然給企業帶來了巨大的效益,但給內部的控制和管理也帶來了新的問題和挑戰。電算化會計管理的特點(1)會計電子檔案具有技術性。技術性文檔是解釋會計電子檔案的運行和設計情況,與會計電子檔案的設計和使用緊密相關。(2)會計電子文檔缺乏直觀可視性。會計電子檔...
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農商銀行內部審計監督論文
  • 農商銀行內部審計監督論文

  • 銀行在社會主義市場經濟的運行中扮演着非常重要的角色,保障銀行的平穩運行和健康發展在一定意義上也是推動市場經濟發展的一大手段。下面是小編收集整理的農商銀行內部審計監督論文,希望對你有所幫助!摘要:隨着改革開放的不斷深化,農村的經濟改革也在大規模地開展,可以用如火如...
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企業會計政策的內部審計監督論文
  • 企業會計政策的內部審計監督論文

  • 會計政策是指企業在會計核算時所遵循的具體原則,以及在多種可選擇的會計處理方法中採用某種方法的決策。它總是客觀存在於企業的會計核算之中,並體現於其財務報表所表述的企業財務狀況和經營成果。企業會計核算不是採用這種會計政策,就是採用了另一種會計政策。內部審計的職...
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企業內部審計論文
  • 企業內部審計論文

  • 摘要:事業單位具有市場監管、社會管理等多項職能,它是我國各項政策的具體執行者,其運行狀況不僅關係到單位自身的正常發展,也影響到我國財政資金的使用效率。特別是在當前的形勢下,中央加大了反腐力度,使很多事業單位逐步改善了內部控制效果。不少事業單位的內部控制和內部審計...
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內部審計機構的隸屬模式優缺點及設置建議論文
  • 內部審計機構的隸屬模式優缺點及設置建議論文

  • 一、引言現代化的企業普遍所有權和經營權分離,企業的規模擴大,管理模式更加新穎和多元,企業外部形成了高級管理層對股東的受託責任,內部形成了下屬管理層及員工對高級管理層的受託責任。為了保證受託責任的實現,必須進行控制。內部審計以“審計本質是一種控制”為主旨,它作為公...
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關於內部審計的論文
  • 關於內部審計的論文

  • 審計作為一種監督機制,關於內部審計的論文有哪些?以下是小編為您整理的相關資料,歡迎閲讀!關於內部審計的論文一摘要:作為企業的重要監督機構,內部審計在公司治理中起着非常重要的作用,而內部審計組織體系的合理和科學性,對企業進一步的發展和壯大有至關重要。因此,本文從內部審計...
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淺談建築企業內部審計論文
  • 淺談建築企業內部審計論文

  • 淺談建築企業內部審計論文摘要:隨着中國建築業的不斷髮展,越來越多的企業開始關注該項目的內部審計的建設。通過加強內部審計工作,不僅有利於改善企業的財務管理,提高工程質量,對避免投資項目的浪費也有很大的幫助。因此,本文就如何做好施工項目企業的內部審計工作對建築企業內...
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內部審計報告的結構與內容
  • 內部審計報告的結構與內容

  • 審計報告作為審計人員專用的一種文體,它是交流信息,報告審計結果最重要、最常用且必不可少的一種方式。下面是中國人才網小編為大家搜索整理的內部審計報告的結構與內容,供參考閲讀,希望對您有所幫助!一、內部審計報告的含義和目的內部審計報告是內部審計人員根據完成審計任...
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會計電算化內部會計控制淺議論文
  • 會計電算化內部會計控制淺議論文

  • 我國會計電算化從20世紀80年代初開始起步,發展到今天已經有30多年的歷史。30多年來會計電算化得到了迅速發展,企業實現會計電算化後,改變了傳統的會計核算手段、核算程序、數據存取方式和存儲介質,改變了某些與審計線索有關的關鍵因素。因此,實現會計電算化後對會計人員素質提...
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內部控制中的內部監督管理論文
  • 內部控制中的內部監督管理論文

  • 【摘要】本文就監控和內部監督等內容進行論述。【關鍵詞】監控;內部監督;設計缺陷內部監督作為內部控制的基本要素之一,對於內部控制的有效運行,以及內部控制的不斷完善起着重要的作用。美國COSO委員會的《內部控制框架》和《企業風險管理框架》中均規定監控為其構成要素...
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寫內部審計論文
  • 寫內部審計論文

  • 審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。小編與讀者分享內部審計論文,歡迎大家參考借鑑。國內投融資平台企業內部審計探討摘要:本文通過內部審計新定義和價值鏈理論明確了內部審...
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外部審計與內部審計的論文
  • 外部審計與內部審計的論文

  • 當代,論文常用來指進行各個學術領域的研究和描述學術研究成果的文章,簡稱之為論文。它既是探討問題進行學術研究的一種手段,又是描述學術研究成果進行學術交流的一種工具。外部審計與內部審計的論文,我們來看看。一、概述(一)審計的起源與發展審計起源於經濟責任關係,所謂經濟責...
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會計電算化系統的內部控制探究論文
  • 會計電算化系統的內部控制探究論文

  • 摘要:針對計算機信息處理的特點,聯合會計內部控制制度的要求,分析了會計電算化信息系統對內部控制的影響,從而提出了電算化會計系統環境下內部控制的主要內容,以便引起人們對會計電算化內部控制的重視。關鍵詞:會計電算化;系統;內部控制會計電算化是指將電子計算機技能應用到會計...
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風險導向審計在建築內部審計中的應用論文
  • 風險導向審計在建築內部審計中的應用論文

  • 風險導向審計在建築內部審計中的應用論文摘要:風險導向審計作為新形勢下形成的一種新興審計模型與審計理念,其有效應用對減低企業內部管理風險,提升審計效果與質量具有重要影響作用。目前,風險導向審計在企業內部審計中的應用研究已成為企業現代的發展的必然趨勢。本文以建築...
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關於內部的審計論文
  • 關於內部的審計論文

  • 論文常用來指進行各個學術領域的研究和描述學術研究成果的文章,以下是小編收集的內部審計論文,歡迎查看!新常態下提升內部審計質量路徑[摘要]經濟新常態為內部審計環境建設、文化提升等方面提供了前所未有的機遇與挑戰。農發行作為國家唯一農業政策性銀行,在新型內審機制的推動...
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專題