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管理自查報告(通用5篇)

管理自查報告(通用5篇)

時光匆匆,一段時間的工作已經結束了,回顧這段時間的辛勤工作,存在着缺陷,來為這段時間的工作寫一份自查報告吧。好的自查報告都具備一些什麼特點呢?下面是小編幫大家整理的管理自查報告(通用5篇),供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

管理自查報告(通用5篇)

管理自查報告1

一、組織機構健全

為進一步加強對檔案工作的管理,中心黨組明確了工作管理體制,確定由中心黨組成員、紀檢組長分管此項工作,綜合科具體負責檔案工作的開展,並配備有德才兼備、政治可靠、忠於職守、遵紀守法和保密意識較高的同志為兼職檔案管理人員,對各門類各年度檔案從實體上實行了集中保管。同時,將檔案經費列入了中心的經費預算,確保所需費用能實報實銷,完全滿足了檔案工作的需要。

二、基礎設施完備

為規範檔案存取和調閲,中心專門騰出1間辦公室用作檔案室,配置檔案櫃8組,檔案裝具式樣、規格及質量符合國家標準。檔案室條件完備,配備了防盜門、鋁合金窗户,重新粉刷了牆壁,鋪了防潮地磚,基本符合檔案室防盜、防光、防高温、防火、防潮、防塵、防鼠、防蛀的要求,保證了檔案的安全存放。文書檔案和電子檔案分類保存完善,歸檔文件的質量符合規範要求,存檔底稿、籤批修改一律使用碳素墨水或黑色中性筆,存檔底稿有印章。檔案人員辦公室配備了辦公桌椅,有數量充足的整理檔案所需用具,並配備有電腦、複印機等,使檔案室在管理方面有了可靠的物質保障。根據檔案工作的發展和需要,除了建立文字檔案,中心統一使用了檔案管理軟件,建立了檔案案卷級、文件級目錄數據庫,啟動了全文數字化工作。

三、管理制度健全

結合中心實際情況,我們建立健全了八項檔案管理制度,即:檔案保管制度、檔案查、調閲利用制度、檔案收集制度、檔案整理制度、檔案工作安全管理制度、檔案統計制度、檔案保密制度、檔案員崗位職責。這些工作制度在檔案管理中發揮了較好的作用。20xx年前,各種檔案收集齊全,整理規範,並按時移交至市檔案局;在平時工作中,建立了檔案統計簿冊和台賬,並及時報送了統計報表等資料。

四、加強人員培訓

近年來,中心多次組織檔案工作人員參加市檔案局組織的檔案培訓,通過認真學習貫徹執行《檔案法》和《檔案法實施辦法》,切實提高了檔案工作人員的理論水平和實際操作技能。

通過此次自查,中心領導、檔案工作人員及全體幹部職工,增強了檔案安全意識,牢固樹立了安全防範意識,並在檢查中進一步消除了安全隱患。今後,中心將繼續按照此次檢查的精神和要求,把檔案安全體現在實際工作中,落在實處,認真堅持下去,始終確保檔案的安全和完整。

管理自查報告2

為貫徹落實市衞生局指示精神和縣衞生局生產工作的要求,結合實際情況和存在的問題,我院及時召開了會議,周密部署各項工作,在全院內開展安全生產及醫療質量大檢查工作。現將自查情況報告如下:

一、組織動員

由院長組織召開了全院職工會議,傳達市縣衞生局會議精神。要求院內各科室,重點崗位檢查,主管領導、分管領導親自到崗進行現場查看,並教育職工人人做好醫療安全、環境衞生、醫院內涵工作,以免意外事件的發生,消除影響醫療安全、和諧社會的隱患。

二、自查內容

(一)在分管安全生產的院長帶領下,檢查組認真檢查醫院安全工作重點部門,認真查找安全漏洞和火災隱患,重點對門診樓、住院部病房、感染科,疏散通道、壓力容器、配電室、電梯、製氧中心、等進行了全面、深入、徹底、細緻的安全檢查,對檢查出的隱患加強監督,認真整改,逐一落實。對重點部位做到定人、定責、定措施,對消防器材進行檢查維護,及時把握滅火器材的良好狀況,以便做到心中有數。

(二)完善預案,有效預防和控制突發公共衞生事件,維護人民羣眾就醫安全。針對可能發生的突發公共衞生事件,我院印發了《嘉祥縣中醫院突發公共衞生事件應急預案》,並根據上級文件要求以及我院實際情況,進一步完善了診療流程,開設發熱門診、隔離留觀室和隔離病房。同時在門診大廳、發熱門診等關鍵部位設置醒目標誌牌,門診大廳製作了突發疾病預防治療措施標牌,相關科室人員組建專家組、應急預備隊,各組人員在預案啟動後,均安排到位,節日期間不得隨意請假或外出,重點安排好內科、急診、感染性疾病科等專業的醫療和護理力量,要實行無節假日醫療服務和24小時值班制度,保證通訊聯絡暢通,為及時有效處理突發衞生公共事件做好充分準備。

(三)醫院安全委員會組織健全,人員和責任明確,急救車輛狀況良好,門診、急診等人員聚集場所安全,防火設施完好,疏散通道暢通,組織全院職工參加消防知識專題講座,提高職工的消防意識,增強了火災急救處理的能力,為杜絕消防安全隱患起到了積極的作用;向到我院就醫的及陪護者發放控煙宣傳材料,門診、病房等病人聚集場所成立禁煙管理小組,科室主任、病房護士長負責組織本科室人員對在有氧氣的病房和走廊內吸煙的病人及陪護者進行監督和勸誡工作。

(四)加強財務安全,完善財務管理制度,確保醫院帳單及現金安全。

(五)積極開展全院醫療安全教育,提高醫療安全意識,並進行自查,組織召開全院各科室人員和各村衞生所負責人會議,對自查情況進行彙總,對存在的安全隱患進行整改,力爭為人民羣眾提供和諧、安全的就醫環境。通過自查,提高了安全生產的意識,明確責任,確保五到位(責任到位、措施到位、醫療救援到位、急救藥品到位、應急物資到位),加強節假日、急診、病房的值班力量,嚴格執行安全生產值班和領導幹部帶班制度

存在的問題及整改措施。

1、隨着醫院患者的日益增多,出入人員相對複雜,單車、助力車、機動車日益增加,時常有單車或助力車被盜事件發生,醫院已經採取措施,把職工車輛和患者車輛集中,劃分在指定位置停放,並有專人看守,減少或避免盜車現象的發生。同時為保障醫院及患者財產安全,對夜間來醫院探視人員進行登記,並加強保安人員的巡查力度,確保住院病人的財產安全。

2、醫院新門診病房大樓已經啟用,對消防安全,醫院已經積極進行整改,均已修復完畢,確保消防設備的正常運行。

3、隨着醫院業務量的不斷增多,現有牀位已經不能滿足患者需求,有些科室存在加牀現象,醫院前期已經對部分科室進行了調整,確保醫療安全。

醫院領導班子非常重視安全生產工作,近年來我院把安全生產工作控制在“六個零”即:“重大醫療事故為零、重大設備事故為零、重大火災事故為零、重大事物中毒事故為零、重大爆炸事故為零、重傷以上事故為零。醫院將繼續把安全生產工作放在發展的重要位置,落實各項安全生產製度,為構建和諧醫院、和諧衞生貢獻自己的一份力量。

管理自查報告3

一、嚴格審查,履約到位

目前合同種類繁多,數量大,主要涉及到工程、設備安裝、設備採購、承包、運輸以及勞務合同等。根據公司《合同管理辦法》,按照重大合同、重要合同和一般合同的分類特點進行嚴格管理。今年以來已經完成簽訂的合同60餘份(不包含未回收部分),標的額達1000萬餘元。面對合同類型多,標的額大,履行週期長等特點,從維護公司的經濟利益出發,凡是涉及到的重大經濟合同均由業務部門參與洽談、起草,並報公司研究確定,最終由公司審批簽訂,杜絕了在合同、信用工作中可能發生的職責不清,職權不明的問題。在合同招投標過程中,合同條款按照標段特點進行專項設臵,在招標結束後,再根據中標人在投標階段的各種承諾和方案特點全部寫進行合同條款中,並且在合同談判前做好市場調查工作,做到嚴把法人資格關、個人身份關、合同條款關、履約能力關、資信等級關、擔保能力關。由於重視合同在經濟工作中的重要性,在履行合同方面爭取了主動性,至今沒有發生一起合同、信用事故,未出現一筆合同糾紛,做到了合同、信用管理工作“零失誤”。

二、完善建設,提高水平

編制完成《合同管理辦法》、《經濟合同管理規定實施細則》、《合同管理標準作業流程指導書》,根據公司合同管理實際運行需要,結合公司的行業特點多次進行修改、討論,確定了合同全面管理、全程控制、分工協作的原則,完善了各類合同的簽訂、審批、履行、變更和解除等流程,對合同基礎管理、合同責任等合同的日常管理工作和責罰也作了詳細的規定。另外為使合同管理做到了有人負責、有據可查,設立了合同管理員,主要負責合同保管、分發、統計和歸檔的工作。同時重視建立健全合同台賬工作,注意保持合同檔案的完整性(合同檔案包括招投標文件到合同文本、重要的會議紀要等與合同相關資料),按時更新合同履行情況,以便能及時、準確地提供統計數據和有關資料,為領導的決策提供依據。

三、規範管理,杜絕風險

按照公司《合同管理辦法》,進一步規範了合同管理工作,所有合同條款、簽訂手續和形式均由簽訂部門管理,並確保程序合法,杜絕了不完善和不合法的合同的出現;依法檢查合同履行情況,協助合同承辦人員處理合同中出現的問題,會同合同承辦人員辦理有關合同文書,建立合同檔案,有效制止了不符合法律、行政法規規定的合同行為;在對外—2—

簽訂合同時一律使用合同示範文本,針對不同的合同類型,根據公司編寫的常用合同文本,完善的合同文本的運用,結合簽訂審批流程、授權委託制度的推行,使得合同的簽訂及履行走上了規範化的軌道,極大地降低了合同的法律風險。

四、存在的不足

今年無論是合同管理,還是檔案管理總的來説比往年有了明顯的進步,但客觀地講,也存在一些問題。一是合同管理人員的素質和工作水平有待進一步提高,對合同法律相關知識需要進行進一步學習;二是完善合同履行制度,對需罰款的情形應當告知相關部門以書面形式通知對方。三是明確各級合同業務員幾個主管部門職責,進一步提高審查質量;四是合同管理還需進一步細化,這些問題需要在今後的工作中加以解決、完善。

管理自查報告4

為確保我市農村信用社持續、合規穩健發展,根據省聯社、煙台辦事處的相關要求,我社利用一週的時間,對全市農村信用社業務經營合規性、資產風險狀況和內控制度建立與執行情況、法人治理結構完善等情況進行了全面自查,現將自查情況彙報如下:

一、領導重視,認識到位

在接到合規風險管理檢查驗收通知後,聯社黨委高度重視,召開專題會議,研究佈置自查工作方案,要求立足暴露問題開展自查,邊查邊整改。為此,聯社黨委研究決定,成立了自查工作領導小組,由聯社主任王彤輝同志任組長,分管主任林忠義任副組長,各部室負責人為成員,各部室配備業務骨幹參與自查工作,確保自查工作取得成效。

二、分工明確,責任到人

聯社全面自查工作領導小組對各部室組織開展自查進行了分工,人事綜合部負責法人治理方面的自查,財務會計部負責財務會計及櫃面業務等方面的自查;資金營運部負責資金營運、中間業務等方面的自查;風險管理部負責不良資產管理方面的自查;審計稽核部負責監督檢查等方面的自查,按照分工各部室積極組織實施。

三、自查結果

(一)法人治理結構方面:

我社不斷完善法人治理結構,制定和修改聯社章程,嚴格按照法人治理結構運作和管理制度開展工作,社會代表大會、理事會、監事會、經營班子制定有明確的議事規則,“三會”結構符合規定,定期召開會議,正常地履行各自的職責,分別發揮決策、執行和監督職能,初步建立起了各負其責、協調運作、有效制衡的法人治理結構。

(二)授權授信方面:

對資金營運、貸款審批、同業拆借、票據承兑和貼現、不良資產處置等都建立了授權制度;嚴格按照《海陽市農村信用聯社信貸授權授信制度》對貸款進行授權授信管理,力爭做到授權、授信額度合理。並根據各基層信用社的經營管理水平和不同的貸款方式進行分類授權,確定不同的貸款權限和授信額度,基本杜絕了超授權授信現象。

(三)不良資產管理方面:

設立了不良資產處置委員會,不良資產處置委員會遵循集體審議、明確發表意見、多數意見通過的原則,全部意見均記錄存檔。建立健全了和執行了不良資產管理制度、不良貸款的認定、檢測、轉化、清收、保全、考核制度。抵債資產的抵入、管理、

處置符合有關法規和制度規定。建立風險責任追償制度,實施貸款責任終身制,實行限期清收,限期內不能收回的實行下崗清收,下崗清收期間只發生活費。同時,要求網點負責人不再作為第一崗直接發放貸款,只負責審批貸款。對違規違章貸款按調查人、責任人追究經濟、行政和賠償損失責任,對違法貸款造成一定損失的追究刑事責任,對聯社確認的.崗位清收貸款,因工作失責而造成貸款損失的由責任信貸員負賠償責任。

(四)資金營運方面:

完善了備付金管理辦法,存款準備金的調繳、管理符合規定。制定完善了同業拆借管理制度,對資金交易風險評估、檢測和控制進行建立完備。

(五)財務會計及櫃面業務方面:

建立健全了會計交接制度。各營業網點的會計主管交接由主任會同聯社會計主管或指定人員監交,會計員的交接由會計主管監交,交接的簽章手續完備,建立了“會計人員短期代理交接登記簿”,登記及時完整。建立了“會計專用印章使用登記簿”,實行印、押(機)分別保管、分別使用。聯行專用章指定了第一、第二管印人,密押(機)指定了第一、第二管押(機)人,職責分明,並嚴格執行錢賬分管、印押分管制度和迴避制度,無配偶和直系親屬共同操作的情況。聯社及營業網點的有價單證和重要空白憑證由專人入庫保管。有價單證實行賬證分管,數量、金額與表內、外科目核算的有價單證相符。重要空白憑證是到賬簿、

賬實相符,按順序使用,無跳號使用現象,作廢重要空白憑證按規定處理。堅持重要空白憑證領用登記、報賬銷號,併入櫃保管。對固定資產購置、大宗物品採購等實行公開招標,陽光操作,集體討論,會議決定,杜絕了腐敗和鋪張浪費現象,從而達到質量更優、價格合理。庫房及安全設施符合規定,實行雙人守庫、雙人押運,每日填寫守庫記錄簿,無擅離職守現象,款項押運交接到位。

(六)中間業務方面:

建立健全了相關的業務規章制度、操作規程、人員崗位責任制及有關權限規定。代理業務收費嚴格執行有關規定標準,代理保險業務的手續費採取轉賬方式,不存在帳外收費問題。並定期或不定期對轄內機構的中間業務進行檢查並保留檢查記錄。

(七)科技方面:

我社制定了《計算機安全管理辦法》,在日常計算機系統安全管理上堅持預防為主、安全第一、依法辦事、綜合治理。聯社成立了由主任任組長,各個職能部門負責人蔘加的計算機信息系統安全保護領導小組,負責監督、檢查、指導營業網點的計算機安全保護工作。其次,明確了聯社網絡信息中心及營業網點計算機系統管理與操作人員的崗位設置,並制定了詳細的崗位職責,做到安全責任落實到人。在組織落實、責任明確的前提下,我們將信息中心與營業網點的各類操作行為根據業務需要制定了具體的操作方法,從硬件管理、密碼管理、數據管理等方面規範操作行為,杜絕安全隱患。

(八)監督檢查方面:

認真開展常規稽核,促進規範化管理。在日常工作中,圍繞控制風險、穩健經營這個目標,加大審計監察力度。在稽核內容和對象上基本做到既全面覆蓋,不留死角,又有所側重,突出重點,從審貸程序、科目使用、賬户設置、信貸檔案、會計核算、現金收付、內控制度等方面入手,查找不足,堵塞漏洞。開展崗位審計,做好離任、離崗的稽核工作。監察審計部結合聯社崗位交流、人員變動,遵循“實事求是,客觀公正“的原則,今年對全轄所有調動的內勤人員進行了離崗稽核,促進幹部員工認真履行職責,強化內部管理,及時發現和糾正苗頭性問題,消除風險隱患。在發現較為嚴重的問題和帶有普遍性或苗頭性的問題持續跟蹤檢查,對上級管理部門和監管機構在審計、檢查中發現的問題,能夠及時組織排查和糾正,對於限期不能糾改的,給予負責人嚴厲的處分。

管理自查報告5

簡陽市飛龍鄉九年義務教育學校,設兼職票據管理員(學校會計)一名。近幾年來,我校牢牢抓住財政票據管理這條主線,努力夯實基礎工作,強化日常管理工作,管理制度不斷完善,管理方式日趨科學,管理水平逐年提高。現按照市教育局,財政局的統一部署和要求,我們對我校的票據管理工作進行了認真的自查,從幾個方面彙報如下:

一、基礎工作。

1、是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷燬的程序和要求都作了明確的規定,詳細制定了《票據管理制度》(包括票據採購計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面)、制度在票據領發教師會公示,儘量能讓多數人瞭解我們的票據管理制度,支持配合我們的管理工作。

2、是按要求設立了各項票據台賬,及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息,定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫,出庫,繳銷和結存情況分別設立了台賬,做到了每個工作日及時登記台賬,每月進行一次票據盤底,核實倉庫庫存與台賬庫存數,確保了賬庫相符。

3、是做到了專人專庫專櫃保管票據,確保了票據安全。充分保證財政票據存放的需要。做到了財政票據有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外,還裝置了報警器、攝像頭等監視設備。凡拆封的票據均按順序排放於票據櫃中,並備放好樟腦,以防蟲蛀,尚未拆封的捆邦票據,則放置於票據木櫃上,與地面保持一定的距離,以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管,其它人員非允許一律不準入內。通過採取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施,確保了我校財政票據安全工作萬無一失,從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

二、日常管理。

1、是所有票據統一向市財政局綜合科購領。

從20xx年開始,所需票據(學校使用的中小學生收費收據,非經營性收費收據)均從市財政局綜合科購領後按程序發放給各個班級或出納。幾年來沒有出現過拖欠現象。

2、是進一步規範了票據發放管理。

我校從20xx年元月1日起,在票據的發放程序上,實行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行”的辦法。

3、是嚴格把好票據核銷環節。

票據核銷是整個票據管理的關鍵環節。規定學校票管員保管不善等原因造成的短票情況,要求責任人寫出書面材料,詳細説明情況,經學校簽署意見,並登報申明作廢,登報資料和情況説明,各費用有使用人支付,按程序給予核銷。幾年來,學校無一例丟失票據,不規範用票等現象發生。

三、年檢繳銷情況。

通過開展票據年檢工作,夯實了單位票據管理基礎工作,讓領導全面地掌握了學校票據管理的基本情況,促進了“以票管收”、“源頭控管”,切實做到每期送票到財政局檢查。

總之,學校做到發現假財政票據的給予嚴厲批評教育,絕不使用假財政票據;財政票據專櫃、財政票據發售、核銷原始記錄在冊,已使用票據的全部回收到財政局繳銷並記錄,嚴格做到“驗舊供新”,學校的票據台帳健全。

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